职位要求
岗位职责:
1、协助部门主管建立公司风险评估体系,梳理各业务部门内控管理与流程,推进各业务部门内控制度的建设;
2、审核各业务部门所编写管理制度,平衡效率、风险、部门间的职责分配;
3、在以内控为核心的基础上,配合信息化工作的实施,推进全面信息化的建设;
4、对员工进行内控制度和知识的培训;
5、基于公司流程制度及内控管理的要求,定期进行内控审核和测试,识别流程制度的执行情况及存在的问题,并提出改进意见;
6、审核和检查各业务流程和制度的合理和合规性,并根据审核结果,编制内控审核报告并召开内控项目会议,跟踪并促进整改方案的落实;
7、跟进并协助业务部门进行流程或制度文档的修改,弥补现有流程风险和漏洞;
8、参与新流程或制度的制定和发布,帮助收集问题,协助业务流程执行;
9、协助部门主管处理其他工作事务及临时工作。
任职要求:
1、财务、审计、内控、管理学等本科以上学历,中级及以上职称。
2、具有3年以上同行业上市公司内部控制建设与管理经验者优先考虑;
3、熟练掌握和运用COSO和国内相关法律制度、准则和内控指引的相关内容;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
5、勤奋踏实,具有极强的敬业精神和责任心;
6、熟悉企业会计准则及相关财经法规。