岗位职责:
1、对总公司、各子公司的内部控制、流程制度的设计和实施进行独立审计,对于内控审计业务过程相对熟悉,以合理确保公司内部控制有效开展;
2、结合公司实际业务对根据上级领导的安排对公司各类综合审计和专项审计,以合理确保各机构和部门的内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反映和评价;
3、识别审计中发现的问题,进行风险分析并提出合理专业的管理建议;参与公司业务流程或制度改进和风险评估;
4、组织相应的内控审计计划,完成相关各部门的调研活动,出具相应的内控审计底稿与报告;
5、参与公司的其他审计工作,完成公司分配的其他任务。
任职要求:
1、审计相关专业本科以上学历;
2、熟悉财务审计、内控审计;
3、有相关内部审计工作经验,熟悉医疗试剂或者是生产制造行业者优先;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识,较强的原则性。
1、对总公司、各子公司的内部控制、流程制度的设计和实施进行独立审计,对于内控审计业务过程相对熟悉,以合理确保公司内部控制有效开展;
2、结合公司实际业务对根据上级领导的安排对公司各类综合审计和专项审计,以合理确保各机构和部门的内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反映和评价;
3、识别审计中发现的问题,进行风险分析并提出合理专业的管理建议;参与公司业务流程或制度改进和风险评估;
4、组织相应的内控审计计划,完成相关各部门的调研活动,出具相应的内控审计底稿与报告;
5、参与公司的其他审计工作,完成公司分配的其他任务。
任职要求:
1、审计相关专业本科以上学历;
2、熟悉财务审计、内控审计;
3、有相关内部审计工作经验,熟悉医疗试剂或者是生产制造行业者优先;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识,较强的原则性。
职位类别: 财务主管/总帐主管
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